Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pembelian Secara Kredit Pada Pt. Rexvin Putra Mandiri

dc.contributor.advisorDarmawan, Arif
dc.contributor.authorSholihah, Isnaini Putri
dc.date.accessioned2023-01-09T03:55:40Z
dc.date.available2023-01-09T03:55:40Z
dc.date.issued2017-05-29
dc.description.abstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan terhadap sistem pengendalian internal terhadap pembelian secara kredit pada PT. Rexvin Putra Mandiri. Subjek Penelitian ini adalah PT. Rexvin Putra Mandiri dan objek penelitian ini adalah unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan pada pembelian secara kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung dan wawancara dengan staf yang terlibat pada proses sistem akuntansi pembelian secara kredit. Hasil penelitian ini PT. Rexvin Putra Mandiri menunjukkan struktur organisasi yang jelas, terlihat dari adanya garis wewenang dan penanggung jawab dari masing-masing otorisasi. Dokumen yang digunakan juga telah bernomor urut tercetak yang memudahkan dalam proses pencatatan dan pemeriksaan data, namun dalam proses ini masih terdapat rangkap fungsi antara fungsi penerimaan dengan fungsi gudang yang dilakukan oleh satu karyawan yang sama. Selain itu juga bagian accounting tidak melakukan pemeriksaan kembali catatan permintaan dengan catatan bahan baku yang ada digudang atau masuk dalam inventory.en_US
dc.identifier.urihttps://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/765
dc.language.isoiden_US
dc.publisherPoliteknik Negeri Batamen_US
dc.subjectManajemen Bisnisen_US
dc.subjectAkuntansien_US
dc.subjectPembelian Krediten_US
dc.subjectSistem Pengendalianen_US
dc.subjectInternalen_US
dc.titlePenerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pembelian Secara Kredit Pada Pt. Rexvin Putra Mandirien_US
dc.typeThesisen_US

Files

Collections