Evaluasi Pengendalian Internal Atas Pengeluaran Kas Pada PT Burliev Maritama Jaya
dc.contributor.advisor | Darmawan, Arif | |
dc.contributor.author | Harahap, Nurhayati | |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T06:03:28Z | |
dc.date.available | 2023-01-09T06:03:28Z | |
dc.date.issued | 2012-07-17 | |
dc.description.abstrak | Penelitian dilakukan pada PT Burliev Maritama Jaya dengan judul “Evaluasi Pengendalian Internal Atas Pengeluaran Kas Pada PT Burliev Maritama Jaya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengendalian internal atas pengeluaran kas yang dilakukan pada PT Burliev Maritama Jaya sudah memenuhi kriteria baik atau belum. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui wawancara dan observasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada bagian pengeluaran kas belum diterapkan pengendalian internal yang baik. Hal ini dapat dinilai dari sistem pemisahan tugas, sistem otorisasi, sistem administrasi pencatatan, maupun pada pelaksanaan praktik-praktik yang sehat. PT Burliev Maritama Jaya dalam hal pengendalian internal atas pengeluaran kasnya masih membutuhkan perbaikan di beberapa bidang. Pengendalian internal sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga keamanan serta kekayaan aktiva perusahaan dari kecurangan dan kelalaian. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/974 | |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
dc.subject | Akuntansi | en_US |
dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
dc.subject | Internal Control | en_US |
dc.subject | Cash Disbursements | en_US |
dc.title | Evaluasi Pengendalian Internal Atas Pengeluaran Kas Pada PT Burliev Maritama Jaya | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |