Penerapan Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Purchase Order Pada Sistem Procure to Payment Proccess (P2P) : Studi Kasus tentang Pelanggaran Prosedur Tata Kerja di PT. Pertamina Trans Kontinental

Loading...
Thumbnail Image

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Politeknik Negeri Batam

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap dampak dari keluhan vendor terhadap efektivitas pengendalian internal dalam implementasi sistem Purchase Order pada PT. Pertamina Trans Kontinental. Dengan demikian, penelitian ini akan menyelesaikan masalah yang timbul, mengevaluasi dampaknya terhadap operasi perusahaan, dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas perusahaan, dan menyusun rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Rekomendasi ini akan diwujudkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baru, yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, memperbaiki hubungan dengan vendor, dan mengoptimalkan proses Purchase Order. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi masalah, tetapi juga memberikan solusi konkret berupa SOP baru yang lebih efisien dan efektif.

Description

Keywords

Citation

Collections

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By